Table of Contents Table of Contents
Previous Page  95 / 580 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 95 / 580 Next Page
Page Background

93

2020 -

www.demos.fr

- Renseignements et inscriptions : 09 88 66 10 00 /

inscriptions@demos.fr

COMPTABILITÉ - AUDIT INTERNE

Participants

Auditeurs internes, chefs comptables, chefs de groupe, collaborateurs des services comptables,

contrôleurs internes, RAF et toute personne amenée à prendre des fonctions d’auditeur ou de

contrôleur

Les +

1 organisation modulaire encadrée qui offre un maximum de souplesse tout en garantissant un suivi

personnalisé à chaque participant

1 approche pédagogique très opérationnelle mixant apports théoriques, mises en pratiques et

échanges d’expérience pour des résultats concrets visibles et directement exploitables en situation

professionnelle

1 parcours élaboré par nos experts à partir des préconisations du Répertoire Opérationnel des Métiers

et des Emplois (ROME) et de notre outil d’évaluation des compétences métiers SkillsEval

FORMATION À L’AUDIT INTERNE

A Paris :

1

ère

promotion : 11 au 12 mai - 25 au 26 mai - 8 au 9 juin - 22 au 23 juin

2

ème

promotion : 15 au 16 oct. - 29 au 30 oct. - 19 au 20 nov. - 3 au 4 déc.

Dates actualisées et programmation régionale disponibles sur

demos.fr/FR99

Objectifs

Mettre en œuvre les techniques d’audit et outils de contrôle des comptes • Connaître les

réglementations issues des lois SOX et LSF • Identi er les facteurs de risques et en établir

une cartographie • Auditer l’existant et mettre en place des actions correctrices • Maîtriser

les techniques d’établissement des procédures administratives et comptables • Auditer les

procédures • Reconnaître les mécanismes de fraude

8 Jours

(56h)

3950

HT

(repas offert)

PCGF05

Parcours pro

METTRE EN OEUVRE L’AUDIT FINANCIER ET LA RÉVISION COMPTABLE

Points clés :

- La révision des comptes, une étape de la démarche d’audit

interne

- Les techniques de base et les phases clés

- Les techniques et les démarches spécifiques

- Formulation des conclusions et montage du dossier

2 Jours

(14h)

CO05 (p94)

MAÎTRISER LES RISQUES AVEC LE CONTRÔLE INTERNE

Points clés :

- Actualités du contrôle interne

- Etudier les risques et comprendre la démarche de

cartographie des risques

- Mettre en œuvre et piloter un dispositif de contrôle interne

performant

2 Jours

(14h)

CO62 (p95)

CONTRÔLE INTERNE : ETABLIR LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Points clés :

- L’audit de l’existant

- La synthèse des constats et des adaptations nécessaires

- L’établissement des procédures

2 Jours

(14h)

CO46 (p94)

PRÉVENIR ET DÉTECTER LES FRAUDES : LES FONDAMENTAUX

Points clés :

- La fraude

- Le poids économique de la fraude et de la criminalité

économique sur l’entreprise

- Les types et exemples de fraude

- Détecter les fraudes

- La prévention des fraudes par un contrôle permanent

2 Jours

(14h)

CO64 (p95)