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2020 -
www.demos.fr- Renseignements et inscriptions : 09 88 66 10 00 /
inscriptions@demos.frCOMPTABILITÉ - AUDIT INTERNE
Participants
Auditeurs internes, chefs comptables, chefs de groupe, collaborateurs des services comptables,
contrôleurs internes, RAF et toute personne amenée à prendre des fonctions d’auditeur ou de
contrôleur
Les +
1 organisation modulaire encadrée qui offre un maximum de souplesse tout en garantissant un suivi
personnalisé à chaque participant
1 approche pédagogique très opérationnelle mixant apports théoriques, mises en pratiques et
échanges d’expérience pour des résultats concrets visibles et directement exploitables en situation
professionnelle
1 parcours élaboré par nos experts à partir des préconisations du Répertoire Opérationnel des Métiers
et des Emplois (ROME) et de notre outil d’évaluation des compétences métiers SkillsEval
FORMATION À L’AUDIT INTERNE
A Paris :
1
ère
promotion : 11 au 12 mai - 25 au 26 mai - 8 au 9 juin - 22 au 23 juin
2
ème
promotion : 15 au 16 oct. - 29 au 30 oct. - 19 au 20 nov. - 3 au 4 déc.
Dates actualisées et programmation régionale disponibles sur
demos.fr/FR99Objectifs
Mettre en œuvre les techniques d’audit et outils de contrôle des comptes • Connaître les
réglementations issues des lois SOX et LSF • Identi er les facteurs de risques et en établir
une cartographie • Auditer l’existant et mettre en place des actions correctrices • Maîtriser
les techniques d’établissement des procédures administratives et comptables • Auditer les
procédures • Reconnaître les mécanismes de fraude
8 Jours
(56h)
3950
€
HT
(repas offert)
PCGF05
Parcours pro
METTRE EN OEUVRE L’AUDIT FINANCIER ET LA RÉVISION COMPTABLE
Points clés :
- La révision des comptes, une étape de la démarche d’audit
interne
- Les techniques de base et les phases clés
- Les techniques et les démarches spécifiques
- Formulation des conclusions et montage du dossier
2 Jours
(14h)
CO05 (p94)MAÎTRISER LES RISQUES AVEC LE CONTRÔLE INTERNE
Points clés :
- Actualités du contrôle interne
- Etudier les risques et comprendre la démarche de
cartographie des risques
- Mettre en œuvre et piloter un dispositif de contrôle interne
performant
2 Jours
(14h)
CO62 (p95)CONTRÔLE INTERNE : ETABLIR LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
Points clés :
- L’audit de l’existant
- La synthèse des constats et des adaptations nécessaires
- L’établissement des procédures
2 Jours
(14h)
CO46 (p94)PRÉVENIR ET DÉTECTER LES FRAUDES : LES FONDAMENTAUX
Points clés :
- La fraude
- Le poids économique de la fraude et de la criminalité
économique sur l’entreprise
- Les types et exemples de fraude
- Détecter les fraudes
- La prévention des fraudes par un contrôle permanent
2 Jours
(14h)
CO64 (p95)